十堰市外事侨务办公室2018年部门预算
第一部分、部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行中央、省对外事、侨务、引智工作的方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、侨务、引智工作的指示和决定;制订本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划;负责处理和协调本市的重大外事工作、涉侨活动和港澳事务。
2、服务全市经济建设中心,积极利用涉外涉侨平台资源,策划组织各种涉外涉侨的招商引资、招才引资等活动,促进我市外向型经济发展。
3、审核各县(市)、区、市直各部门、各单位报请市委或市政府审批的 外事、侨务和引智文件;承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委领导人出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜;审批本市县处级以下人员因公临时出国(境)和邀请国外相应人员来访的有关事宜;审核本市正、副厅(局)级人员因公临时出国(境)和邀请外国相应人员来访的有关事宜并报送省有关部门审批;为上述出国(境)人员出具出国(境)任务初审批件,并办理护照、签证和其它有关证件。
4、负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员;负责接待港澳地区来本市访问的重要客人;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协和市纪委领导人的外事活动。
5、负责引进国外智力,管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳地区培训的工作。
6、负责处理本市的领事事务,管理来本市采访的外国记者。
7、指导和管理本市与外国友好市(县)、友好城市以及其他结好单位的对外交往活动,办理对外结好的报批手续;指导本市民间对外交往工作。
8、负责侨务工作的统筹协调、督促检查,开展华侨、外籍华人及社团的友好联谊工作;会同有关部门做好华侨、外籍华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作,为我市经济建设服务。
9、负责依法保护本市归侨、侨眷的合法权益;负责海外侨胞、外籍华人港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作;主管全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作; 负责全市有关港澳同胞方面的事务工作。
10、负责对本市外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。
11、配合协助有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育工作,承办本市对外华文教育工作;负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。
12、指导全市外事、侨务、引进国外智力行政部门和相关学会、协会等社团组织的工作。
13、承办上级交办的其它事项。
(二)机构设置
市外侨办设5个内设机构:秘书科、涉外科、侨务科、引智科、外宣科。全办编制人数14人,实有在职人数12人,离休人数1人,退休人数13人。
第二部分:2018部门预算表
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| 单位:万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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一、财政拨款 |
| 一般公共服务 | 282.76 |
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其中:一般公共预算拨款 | 325.34 | 外交 |
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政府性基金预算拨款 |
| 国防 |
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二、其他资金 |
| 公共安全 |
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| 教育 |
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| 科学技术 |
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| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 | 10.58 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 15.69 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 16.31 |
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| 粮油物资储备事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 325.34 | 本年支出合计 | 325.34 |
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三、上年结余结转 |
| 结转下年 |
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收入合计 | 325.34 | 支出合计 | 325.34 |
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部门收入总体情况表(二) | ||||||||||
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| 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
| 其他 资金 | 上年 结转 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 合计 | 325.34 | 325.34 |
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| ||||
| 外经科 | 325.34 | 325.34 |
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04801 | 外事办机关 | 325.34 | 325.34 |
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部门支出总体情况表(三) | |||||
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| 单位:万元 | |
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 325.34 | 287.41 | 37.93 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 282.76 | 244.83 | 37.93 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 272.76 | 244.83 | 27.93 |
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2010301 | 行政运行 | 272.41 | 244.83 | 27.58 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 0.35 |
| 0.35 |
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 |
| 10.00 |
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2013101 | 行政运行 | 10.00 |
| 10.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 10.58 | 10.58 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.58 | 10.58 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.69 | 15.69 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 15.69 | 15.69 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8.03 | 8.03 |
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221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |
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22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 |
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2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |
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财政拨款收支总体情况表(四) | |||
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 |
| 一般公共服务 | 282.76 |
其中:一般公共预算拨款 | 325.34 | 外交 |
|
政府性基金预算拨款 |
| 国防 |
|
|
| 公共安全 |
|
|
| 教育 |
|
|
| 科学技术 |
|
|
| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 | 10.58 |
|
| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 15.69 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 16.31 |
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| 粮油物资储备事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 325.34 | 本年支出合计 | 325.34 |
二、上年结余结转 |
| 结转下年 |
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收入合计 | 325.34 | 支出合计 | 325.34 |
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一般公共预算支出情况表(五) | |||||
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| 单位:万元 | |
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 325.34 | 287.41 | 37.93 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 282.76 | 244.83 | 37.93 |
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 272.76 | 244.83 | 27.93 |
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2010301 | 行政运行 | 272.41 | 244.83 | 27.58 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.35 |
| 0.35 |
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
2013101 | 行政运行 | 10.00 |
| 10.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 10.58 | 10.58 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.58 | 10.58 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.69 | 15.69 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 15.69 | 15.69 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8.03 | 8.03 |
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221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 |
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22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 |
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2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |
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科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 287.41 | 247.76 | 39.65 |
301 | 工资福利支出 | 237.18 | 237.18 |
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30112 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 |
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30101 | 基本工资 | 50.41 | 50.41 |
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30103 | 奖金 | 82.20 | 82.20 |
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30113 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 |
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30115 | 公务员医疗定额补助 | 2.12 | 2.12 |
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30111 | 基本医疗保险 | 7.66 | 7.66 |
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30109 | 基本养老保险费 | 31.44 | 31.44 |
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30102 | 津贴补贴 | 41.13 | 41.13 |
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302 | 商品和服务支出 | 39.65 |
| 39.65 |
30229 | 福利费 | 2.39 |
| 2.39 |
30215 | 会议费 | 0.85 |
| 0.85 |
30213 | 维修(护)费 | 0.44 |
| 0.44 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.77 |
| 2.77 |
30221 | 退休费 | 0.49 |
| 0.49 |
30211 | 差旅费 | 8.25 |
| 8.25 |
30202 | 印刷费 | 0.26 |
| 0.26 |
30217 | 公务接待费 | 4.00 |
| 4.00 |
30220 | 离休费 | 0.20 |
| 0.20 |
30239 | 其他交通费用 | 11.33 |
| 11.33 |
30228 | 工会经费 | 1.91 |
| 1.91 |
30207 | 邮电费 | 0.44 |
| 0.44 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |
| 0.12 |
30216 | 培训费 | 1.44 |
| 1.44 |
30201 | 办公费 | 4.76 |
| 4.76 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.58 | 10.58 |
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30301 | 离休费 | 10.58 | 10.58 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表(七) | |||
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| 单位:万元 |
项目 | 预算数 | ||
合计 | 6.77 | ||
1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 | 4.00 | ||
3、公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行维护费 | 2.77 | ||
公务用车购置费 |
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政府性基金预算支出情况表(八) | ||||
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| 单位:万元 |
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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第三部分、2018年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2018年部门预算总收入325.34万元,其中财政拨款(补助)收入325.34万元。与2017年部门预算收入相比,总收入增加0.56万元,增长0.17%,其中财政拨款(补助)增加0.56万元,增长0.17%,主要增长原因是人员工资晋级。
2018年部门预算总支出325.34万元,主要包括一般公共服务支出282.76万元,社会保障和就业支出10.58万元,医疗卫生支出15.69万元,住房保障支出16.31万元。与2017年部门预算支出相比,总支出增加0.56万元,增长0.17%,其中一般公共服务支出增加55.26万元,增长24.29%,主要是不可预见费增长;社会保障和就业支出减少55.42万元,减少83.97%,主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放;医疗卫生支出增加0.42万元,增长2.75%,主要增长原因是人员工资的增长;住房保障支出增长0.3万元,增长1.87%,主要是随着工资的增加住房公积金也相应增长。
二、财政拨款收支总体情况
2018年财政拨款(补助)预算数325.34万元,较上年财政拨款数增加0.56万元。增长0.17%,主要增长原因是人员工资晋级。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出325.34万元,较去年相比,增加0.56万元,增长0.17%。主要增长原因是人员工资晋级。
1、基本支出287.41万元。其中工资福利支出237.18万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出39.65万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出10.58万元,主要用于单位离休人员工资。
2、项目支出37.93万元。主要用于外国专家引智工作、华侨华人创业发展洽谈会、友好城市交往及其他外事和侨务事务支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算数6.77万元,较上年减少3万元,下降30.71%。主要原因是按照中央项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。根据预算口径2018年因公出国(境)经费据实申报。
2、公务接待费预算4万元,较上年预算7万元减少3万元,下降42.86%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括中央、省外事侨务部门和有关单位来我办视察、督查、检查、考察外事侨务工作等公务接待。按照中央八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算2.77万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2018年度全办机关运行经费预算39.65万元,其中办公费4.76万元,福利费2.39万元,工会经费1.91万元,会议费0.85万元,差旅费8.25万元,公务接待费4万元,邮电费0.44万元,培训费1.44万元,印刷费0.26万元,其他交通费11.33万元,离休公用0.2万元,维修费0.44万元,退休公用0.49万元,公务用车运行维护费2.77万元,其他商品服务支出0.12万元。
七、政府采购预算情况
2018年全办政府采购预算3万元,其中:货物类政府采购3万元,主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
八、绩效目标设置情况
无。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。